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大事不好,受到疫情影響,公司之前商談好的外貿(mào)訂單取消了! 我們公司是外貿(mào)企業(yè),商品積壓在庫房,我們將商品賣到國內(nèi)之后,如何進(jìn)行稅務(wù)處理? 不必驚慌 符合下列三種情況需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。 1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入..
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發(fā)布時(shí)間:2022-04-11 熱度:
大事不好,受到疫情影響,公司之前商談好的外貿(mào)訂單取消了!
我們公司是外貿(mào)企業(yè),商品積壓在庫房,我們將商品賣到國內(nèi)之后,如何進(jìn)行稅務(wù)處理?
不必驚慌
符合下列三種情況需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
2.外貿(mào)企業(yè)已申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
3.外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè),在批準(zhǔn)變更退稅計(jì)算方法次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),可將原計(jì)入出口庫存賬的且未申報(bào)免退稅的出口貨物向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請《出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。
以在線申報(bào)為例,打開電子稅務(wù)局--我要辦稅--證明開具--開具出口退(免)稅證明--出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具。
***步:進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊“新建”,對單證數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入采集。
第二步:點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,可生成申報(bào)數(shù)據(jù)。
第三步:勾選生成的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。自檢結(jié)果狀態(tài)顯示為“數(shù)據(jù)自檢完成,請查看反饋信息”;自檢情況顯示疑點(diǎn)個(gè)數(shù),點(diǎn)擊具體的數(shù)字可查看詳細(xì)的疑點(diǎn)描述。
第四步:當(dāng)沒有不可挑過疑點(diǎn)后,勾選數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“證明申請”按鈕,系統(tǒng)彈窗提示“確定要正式申報(bào)么?”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。
第五步:勾選生成的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“打印報(bào)表下載”按鈕,將報(bào)表保存至本地電腦后,進(jìn)行表單打印。
申報(bào)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》電子數(shù)據(jù)同時(shí)需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提供下列資料:
1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的外貿(mào)企業(yè),需提供:增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件。
2.外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,需提供:出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件。
3.外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè),原計(jì)入出口庫存賬的且未申報(bào)免退稅的出口貨物,需提供:增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件。
如何抵扣?
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí),以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。
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